企业内部控制审计工作底稿编制指南(2011)
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发文信息
- 书名: 企业内部控制审计工作底稿编制指南
- 作者: 中国注册会计师协会
- 版次: 2011年12月第1版
- 第一章 计划审计工作
- 第二章 自上而下的方法
- 第三章 测试控制的有效性
- 第四章 企业层面控制的测试
- 第五章 业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试
- 第六章 信息系统控制的测试
- 第七章 内部控制缺陷评价
- 第八章 完成审计工作
- 第九章 出具审计报告
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