审小匠知识库OpenCPAi Docs进入工作台 →
审计文库

行政事业单位内部控制相关其他规定

约 319 字 · 1 分钟Markdown 版
  • 教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见(教财〔2015〕2号)
  • 关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见(财会〔2015〕24号)
  • 关于进一步加强公立医院内部控制建设的指导意见(财会〔2023〕31号)
  • 关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见(财会〔2024〕16号)
  • 关于进一步加强科学事业单位内部控制建设的指导意见(财会〔2025〕30号)