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审计文库

企业内部控制相关其他规定

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财政部

  • 关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知(财会〔2021〕3号)
  • 关于进一步提升上市公司财务报告内部控制有效性的通知(财会〔2022〕8号)
  • 关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(财会〔2023〕30号)

证监会

  • 上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答(2011年第1期,总第1期)
  • 上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答(2012年第1期,总第2期)

中国注册会计师协会

  • 企业内部控制审计指引实施意见(会协〔2011〕66号)
  • 企业内部控制审计问题解答(会协〔2015〕7号)