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审计文库

企业内部控制规范体系

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基本规范

  • 企业内部控制基本规范(财会〔2008〕7号)

配套指引

应用指引

  • 企业内部控制应用指引第1号——组织架构(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第2号——发展战略(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第3号——人力资源(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第4号——社会责任(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第5号——企业文化(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第6号——资金活动(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第7号——采购业务(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第8号——资产管理(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第9号——销售业务(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第10号——研究与开发(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第11号——工程项目(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第12号——担保业务(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第13号——业务外包(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第14号——财务报告(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第15号——全面预算(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第16号——合同管理(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递(财会〔2010〕11号)
  • 企业内部控制应用指引第18号——信息系统(财会〔2010〕11号)

评价指引

  • 企业内部控制评价指引(财会〔2010〕11号)

审计指引

  • 企业内部控制审计指引(财会〔2010〕11号)

问题解释

  • 企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号(财会〔2012〕3号)
  • 企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号(财会〔2012〕18号)